“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(附表5)。 公务接待费预算6.3万元,实际支付24.5万元,是因为自治区发改委牵头财政、经信、农牧林水、审计等部门多次来我单位进行稳增长、调结构、促改革调研等,开支增加。公务用车运行维护费预算15.4万元,实际支付41.7万元,是因为十个全覆盖工作部门包村使用车辆,汽油费增加,车辆老旧,大修成本高。
上一条:
下一条: